鹰眼预警:拓日新能营业收入与净利润变动背离

钓鱼娱乐 (3) 2025-04-22 22:45:15

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月22日,拓日新能发布2024年年度报告。

报告显示,公司2024年全年营业收入为13.22亿元,同比增长17.28%;归母净利润为1078.78万元,同比下降53.32%;扣非归母净利润为338.21万元,同比下降78.53%;基本每股收益0.008元/股。

公司自2008年2月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为3.65亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对拓日新能2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为13.22亿元,同比增长17.28%;净利润为1078.78万元,同比下降53.32%;经营活动净现金流为1.65亿元,同比增长96.58%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.1亿元,同比大幅下降53.32%。

项目 20221231 20231231 20241231
归母净利润(元) 9624.4万 2310.91万 1078.78万
归母净利润增速 -50.76% -75.99% -53.32%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为338.2万元,同比大幅下降78.53%。

项目 20221231 20231231 20241231
扣非归母利润(元) 7346.94万 1575.54万 338.21万
扣非归母利润增速 -47.66% -78.56% -78.53%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长17.28%,净利润同比下降53.32%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 13.23亿 11.27亿 13.22亿
净利润(元) 9624.4万 2310.91万 1078.78万
营业收入增速 -7.08% -14.81% 17.28%
净利润增速 -50.76% -75.99% -53.32%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为23.7%,同比下降5.37%;净利率为0.82%,同比下降60.19%;净资产收益率(加权)为0.26%,同比下降52.73%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为27.94%、25.05%、23.7%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 27.94% 25.05% 23.7%
销售毛利率增速 -16.69% -10.35% -5.37%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为7.28%,2.05%,0.82%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
销售净利率 7.28% 2.05% 0.82%
销售净利率增速 -47.01% -71.82% -60.2%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.26%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 2.26% 0.55% 0.26%
净资产收益率增速 -54.25% -75.66% -52.73%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为2.26%,0.55%,0.26%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 2.26% 0.55% 0.26%
净资产收益率增速 -54.25% -75.66% -52.73%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.17%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
投入资本回报率 1.69% 0.39% 0.17%

从非常规性损益看,需要重点关注:

• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为96.7%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目 20221231 20231231 20241231
非常规性收益(元) 2422.14万 943.09万 1043.47万
净利润(元) 9624.4万 2310.91万 1078.78万
非常规性收益/净利润 104.81% 40.81% 96.7%

从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为60.16%,客户过于集中。

项目 20221231 20231231 20241231
前五大客户销售占比 40.8% 50.22% 60.16%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为38.51%,同比增长4.36%;流动比率为3.77,速动比率为3.22;总债务为20.26亿元,其中短期债务为2.63亿元,短期债务占总债务比为12.95%。

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为37.45%、43.24%、48.41%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
总债务(元) 15.86亿 18.16亿 20.26亿
净资产(元) 42.35亿 42亿 41.86亿
总债务/净资产 37.45% 43.24% 48.41%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.03,同比增长0.55%;存货周转率为2.33,同比增长33.64%;总资产周转率为0.2,同比增长20.24%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为13.95%、18%、20.01%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款(元) 9.97亿 11.98亿 13.62亿
资产总额(元) 71.46亿 66.56亿 68.07亿
应收账款/资产总额 13.95% 18% 20.01%

从三费维度看,需要重点关注:

• 财务费用变动较大。报告期内,财务费用为0.8亿元,同比增长87.5%。

项目 20221231 20231231 20241231
财务费用(元) 8836.88万 4447.56万 8339.07万
财务费用增速 -44.75% -49.67% 87.5%

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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