新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月22日,拓日新能发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为13.22亿元,同比增长17.28%;归母净利润为1078.78万元,同比下降53.32%;扣非归母净利润为338.21万元,同比下降78.53%;基本每股收益0.008元/股。
公司自2008年2月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为3.65亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对拓日新能2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为13.22亿元,同比增长17.28%;净利润为1078.78万元,同比下降53.32%;经营活动净现金流为1.65亿元,同比增长96.58%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.1亿元,同比大幅下降53.32%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 9624.4万 | 2310.91万 | 1078.78万 |
归母净利润增速 | -50.76% | -75.99% | -53.32% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为338.2万元,同比大幅下降78.53%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 7346.94万 | 1575.54万 | 338.21万 |
扣非归母利润增速 | -47.66% | -78.56% | -78.53% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长17.28%,净利润同比下降53.32%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 13.23亿 | 11.27亿 | 13.22亿 |
净利润(元) | 9624.4万 | 2310.91万 | 1078.78万 |
营业收入增速 | -7.08% | -14.81% | 17.28% |
净利润增速 | -50.76% | -75.99% | -53.32% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为23.7%,同比下降5.37%;净利率为0.82%,同比下降60.19%;净资产收益率(加权)为0.26%,同比下降52.73%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为27.94%、25.05%、23.7%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 27.94% | 25.05% | 23.7% |
销售毛利率增速 | -16.69% | -10.35% | -5.37% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为7.28%,2.05%,0.82%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 7.28% | 2.05% | 0.82% |
销售净利率增速 | -47.01% | -71.82% | -60.2% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.26%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.26% | 0.55% | 0.26% |
净资产收益率增速 | -54.25% | -75.66% | -52.73% |
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为2.26%,0.55%,0.26%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 2.26% | 0.55% | 0.26% |
净资产收益率增速 | -54.25% | -75.66% | -52.73% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.17%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | 1.69% | 0.39% | 0.17% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为96.7%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
非常规性收益(元) | 2422.14万 | 943.09万 | 1043.47万 |
净利润(元) | 9624.4万 | 2310.91万 | 1078.78万 |
非常规性收益/净利润 | 104.81% | 40.81% | 96.7% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 前五大客户收入收入占比较大。报告期内,前五大客户销售额/销售总额比值为60.16%,客户过于集中。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
前五大客户销售占比 | 40.8% | 50.22% | 60.16% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为38.51%,同比增长4.36%;流动比率为3.77,速动比率为3.22;总债务为20.26亿元,其中短期债务为2.63亿元,短期债务占总债务比为12.95%。
从长期资金压力看,需要重点关注:
• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为37.45%、43.24%、48.41%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
总债务(元) | 15.86亿 | 18.16亿 | 20.26亿 |
净资产(元) | 42.35亿 | 42亿 | 41.86亿 |
总债务/净资产 | 37.45% | 43.24% | 48.41% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.03,同比增长0.55%;存货周转率为2.33,同比增长33.64%;总资产周转率为0.2,同比增长20.24%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为13.95%、18%、20.01%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 9.97亿 | 11.98亿 | 13.62亿 |
资产总额(元) | 71.46亿 | 66.56亿 | 68.07亿 |
应收账款/资产总额 | 13.95% | 18% | 20.01% |
从三费维度看,需要重点关注:
• 财务费用变动较大。报告期内,财务费用为0.8亿元,同比增长87.5%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
财务费用(元) | 8836.88万 | 4447.56万 | 8339.07万 |
财务费用增速 | -44.75% | -49.67% | 87.5% |
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