新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月22日,德尔股份发布2024年年度报告。
报告显示,公司2024年全年营业收入为45.13亿元,同比增长4.98%;归母净利润为3242.75万元,同比增长151.73%;扣非归母净利润为2601.67万元,同比增长1553.76%;基本每股收益0.22元/股。
公司自2015年5月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为2.42亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对德尔股份2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为45.13亿元,同比增长4.98%;净利润为2746.8万元,同比增长201.6%;经营活动净现金流为4.75亿元,同比增长31.96%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入增速持续下降、净利润增速持续增长。近三期年报,营业收入同比变动分别为10.14%、6.54%、4.98%持续下降,净利润同比变动分别为-3936.27%、100.99%、201.61%持续增长,营业收入与净利润变动趋势背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 40.35亿 | 42.99亿 | 45.13亿 |
净利润(元) | -9.24亿 | 910.73万 | 2746.8万 |
营业收入增速 | 10.14% | 6.54% | 4.98% |
净利润增速 | -3936.27% | 100.99% | 201.61% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为19.34%,同比下降0.08%;净利率为0.61%,同比增长187.3%;净资产收益率(加权)为2.08%,同比增长144.71%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为19.34%,同比下降0.08%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 16.36% | 19.89% | 19.34% |
销售毛利率增速 | -23.72% | 21.6% | -0.08% |
• 销售毛利率下降,销售净利率增长。报告期内,销售毛利率由去年同期19.89%下降至19.34%,销售净利率由去年同期0.21%增长至0.61%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 16.36% | 19.89% | 19.34% |
销售净利率 | -22.89% | 0.21% | 0.61% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为2.08%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | -53.08% | 0.85% | 2.08% |
净资产收益率增速 | -4969.73% | 101.6% | 144.71% |
• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为1.41%,三个报告期内平均值低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
投入资本回报率 | -29.73% | 0.46% | 1.41% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-495.9万元,归母净利润为0.3亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
少数股东损益(元) | -749.54万 | -377.44万 | -495.95万 |
归母净利润(元) | -9.16亿 | 1288.17万 | 3242.75万 |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为57.89%,同比下降6.89%;流动比率为1.13,速动比率为0.71;总债务为7.54亿元,其中短期债务为5.65亿元,短期债务占总债务比为74.86%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.37,1.24,1.13,短期偿债能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
流动比率(倍) | 1.37 | 1.24 | 1.13 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.17,现金比率低于0.25。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 0.38 | 0.32 | 0.17 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为6.46,同比增长2.18%;存货周转率为5.23,同比增长12.13%;总资产周转率为1.15,同比增长12.08%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为15.59%、16.84%、18.83%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 6.59亿 | 7亿 | 6.97亿 |
资产总额(元) | 42.3亿 | 41.6亿 | 36.99亿 |
应收账款/资产总额 | 15.59% | 16.84% | 18.83% |
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