鹰眼预警:开特股份应收账款增速高于营业收入增速

钓鱼娱乐 (5) 2025-04-22 20:42:03

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月21日,开特股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为8.26亿元,同比增长26.5%;归母净利润为1.38亿元,同比增长21.24%;扣非归母净利润为1.28亿元,同比增长22.89%;基本每股收益0.78元/股。

公司自2023年9月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为10000万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.35元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对开特股份2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为8.26亿元,同比增长26.5%;净利润为1.38亿元,同比增长21.54%;经营活动净现金流为1.26亿元,同比增长169.6%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为67.76%,46.92%,21.24%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
归母净利润(元) 7738.55万 1.14亿 1.38亿
归母净利润增速 67.76% 46.92% 21.24%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为60.99%,51.87%,22.89%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
扣非归母利润(元) 6880.57万 1.04亿 1.28亿
扣非归母利润增速 60.99% 51.87% 22.89%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长37.88%,营业收入同比增长26.5%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入增速 35.13% 26.93% 26.5%
应收账款较期初增速 54.1% 26.46% 37.88%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.913低于1,盈利质量较弱。

项目 20221231 20231231 20241231
经营活动净现金流(元) -1388.78万 4664.2万 1.26亿
净利润(元) 7706.17万 1.13亿 1.38亿
经营活动净现金流/净利润 -0.18 0.41 0.91

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为32.65%,同比下降1.46%;净利率为16.67%,同比下降3.92%;净资产收益率(加权)为21.63%,同比下降6.85%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为32.65%,同比下降1.47%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 31.04% 33.44% 32.65%
销售毛利率增速 -5.3% 7.74% -1.47%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为41.38%,同比增长13.92%;流动比率为1.99,速动比率为1.5;总债务为9264.86万元,其中短期债务为9264.86万元,短期债务占总债务比为100%。

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.58、0.54、0.36,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
现金比率 0.58 0.54 0.36

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为108.9万元,较期初变动率为46.47%。

项目 20231231
期初其他应收款(元) 74.34万
本期其他应收款(元) 108.89万

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.2亿元,较期初变动率为150.07%。

项目 20231231
期初其他应付款(元) 843.84万
本期其他应付款(元) 2110.15万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.14,同比下降4.77%;存货周转率为2.84,同比增长9.97%;总资产周转率为0.8,同比下降0.75%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为2.43,2.25,2.14,应收账款周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款周转率(次) 2.43 2.25 2.14
应收账款周转率增速 -5.27% -7.58% -4.77%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.81,0.8,0.8,总资产周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
总资产周转率(次) 0.81 0.8 0.8
总资产周转率增速 12.93% -1.15% -0.75%

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.3亿元,较期初增长5554.15%。

项目 20231231
期初在建工程(元) 49.57万
本期在建工程(元) 2802.5万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为0.2亿元,同比增长33.76%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售费用(元) 1151.43万 1460.7万 1686.27万
销售费用增速 7.78% 26.86% 33.76%

• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为0.5亿元,同比增长29.59%。

项目 20221231 20231231 20241231
管理费用(元) 3086.57万 3652.82万 4733.67万
管理费用增速 30.65% 18.35% 29.59%

• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长29.59%,营业收入同比增长26.5%,管理费用增速高于营业收入增速。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入增速 35.13% 26.93% 26.5%
管理费用增速 30.65% 18.35% 29.59%

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