新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月18日,峆一药业发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为2.7亿元,同比增长19.54%;归母净利润为4966.41万元,同比增长2.25%;扣非归母净利润为4524.55万元,同比增长35.18%;基本每股收益0.89元/股。
公司自2023年2月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为2811.03万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利4元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对峆一药业2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为2.7亿元,同比增长19.54%;净利润为4463.32万元,同比增长1.31%;经营活动净现金流为4146.2万元,同比增长0.04%。
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动19.54%,税金及附加同比变动-3.44%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 2.59亿 | 2.26亿 | 2.7亿 |
营业收入增速 | 23.88% | -12.54% | 19.54% |
税金及附加增速 | 44.32% | 2.47% | -3.44% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长87.71%,营业收入同比增长19.54%,应收票据增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 23.88% | -12.54% | 19.54% |
应收票据较期初增速 | -12.69% | -8.08% | 87.71% |
• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长109.62%,营业收入同比增长19.54%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 23.88% | -12.54% | 19.54% |
应收账款较期初增速 | 64.46% | -51.53% | 109.62% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.929低于1,盈利质量较弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 5713.4万 | 4144.63万 | 4146.2万 |
净利润(元) | 5267.73万 | 4405.45万 | 4463.32万 |
经营活动净现金流/净利润 | 1.08 | 0.94 | 0.93 |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为1.08、0.94、0.93,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 5713.4万 | 4144.63万 | 4146.2万 |
净利润(元) | 5267.73万 | 4405.45万 | 4463.32万 |
经营活动净现金流/净利润 | 1.08 | 0.94 | 0.93 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为37.29%,同比增长3.74%;净利率为16.5%,同比下降15.25%;净资产收益率(加权)为10.54%,同比下降9.29%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为20.36%,19.47%,16.5%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 20.36% | 19.47% | 16.5% |
销售净利率增速 | 56.37% | -4.38% | -15.25% |
• 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期35.94%增长至37.29%,销售净利率由去年同期19.47%下降至16.5%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 37.25% | 35.94% | 37.29% |
销售净利率 | 20.36% | 19.47% | 16.5% |
从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:
• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-503.1万元,归母净利润为0.5亿元。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
少数股东损益(元) | -386.93万 | -451.8万 | -503.08万 |
归母净利润(元) | 5654.65万 | 4857.25万 | 4966.41万 |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为11.77%,同比下降5.22%;流动比率为5.58,速动比率为4.21;总债务为690.91万元,其中短期债务为690.91万元,短期债务占总债务比为100%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为4.15、3.52、3.44,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 4.15 | 3.52 | 3.44 |
• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为1.07、0.66、0.64,持续下降。
项目 | 20220630 | 20230630 | 20240630 |
经营活动净现金流(元) | 4626.81万 | 2405.4万 | 1495.76万 |
流动负债(元) | 6211.24万 | 5472.2万 | 4948.37万 |
经营活动净现金流/流动负债 | 0.74 | 0.44 | 0.3 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为813.7万元,较期初变动率为294.49%。
项目 | 20231231 |
期初其他应付款(元) | 206.28万 |
本期其他应付款(元) | 813.74万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为11.09,同比增长18.27%;存货周转率为1.89,同比增长3.45%;总资产周转率为0.49,同比下降0.19%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.71,0.49,0.49,总资产周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
总资产周转率(次) | 0.71 | 0.49 | 0.49 |
总资产周转率增速 | 12.07% | -30.66% | -0.19% |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.4亿元,较期初增长213.09%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 1158.37万 |
本期在建工程(元) | 3626.81万 |
• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.3亿元,较期初增长34.27%。
项目 | 20231231 |
期初无形资产(元) | 2487.75万 |
本期无形资产(元) | 3340.21万 |
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